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关于辽阳市2016年预算执行情况和2017年预算草案的报告
作者:admin  来源:区政府办  时间:2017-02-10 15:11  浏览次数: 次  文字【  】【还原

——2017年1月10日在辽阳市第十五届

人民代表大会第六次会议上

辽阳市财政局局长  李本威

 

各位代表:

我受市人民政府委托,向大会报告2016年全市财政收支预算执行情况,提出2017年财政收支预算草案,请予审议,并请市政协委员和列席会议的同志提出意见。

一、2016年预算执行情况

2016年,在市委、市政府的正确领导下,全市各级财税部门坚持稳中求进的工作总基调,主动适应经济发展新常态,积极应对各种困难挑战,狠抓改革创新,强化收支管理,确保财政预算平稳运行,民生和重点支出得到较好保障。

(一)一般公共预算执行情况

根据财政收支快报统计(下同),全市一般公共预算收入完成707749万元,为年初预算的102.6%,同比增加30902万元,增长4.6%。其中:税收收入549075万元,增长6.6%;非税收入158674万元,下降1.8%。全市一般公共预算支出完成1430166万元,为调整预算的91.9%,同比减少52644万元,下降3.6 %。主要支出项目完成情况是:一般公共服务支出140610万元,下降0.5%;教育支出187755万元,下降0.1%;科学技术支出6043万元,下降33.6%;文化体育与传媒支出14888万元,下降7.7%;社会保障和就业支出374233万元,增长5.4%;医疗卫生与计划生育支出114889万元,增长9.2%;农林水支出134388万元,下降5.7%;住房保障支出81289万元,下降0.1%。

全市一般公共预算收入707749万元,加上级补助收入789509万元、债务转贷收入909158万元、上年结转预算稳定调节基金64199万元、调入资金132123万元、上年结余收入126579万元,总收入合计为2729317万元;全市一般公共预算支出1430166万元,加上解上级支出229084万元、债务还本支出864807万元、结转下年预算稳定调节基金78681万元、年终滚存结余126579万元,总支出合计为2729317万元,实现收支平衡。

市本级一般公共预算收入完成152100万元,为年初预算的93%,同比减少6590万元,下降4.2%。其中:税收收入64463万元,下降10.4%;非税收入87637万元,增长1%。市本级一般公共预算支出完成636660万元,为调整预算的88.5%,同比增加34874万元,增长5.8%。主要支出项目完成情况是:一般公共服务支出42458万元,增长5.3%;教育支出62815万元,增长0.8%;科学技术支出3652万元,增长11.2%;文化体育与传媒支出6705万元,下降12.3%;社会保障和就业支出199901万元,增长1.3%;医疗卫生与计划生育支出65980万元,增长6.8%;农林水支出31922万元,增长20%;住房保障支出35362万元,增长117%。

市本级一般公共预算收入152100万元,加上级补助收入789509万元、下级上解收入356078万元、债务转贷收入909158万元、上年结转预算稳定调节基金38894万元、调入资金77845万元、上年结余收入83100万元,总收入合计为2406684万元;市本级一般公共预算支出636660万元,加上解上级支出229084万元、补助下级支出516971万元、债务转贷支出772472万元、债务还本支出93435万元、结转下年预算稳定调节基金74962万元、年终滚存结余83100万元,总支出合计为2406684万元,实现收支平衡。

(二)政府性基金预算执行情况

全市政府性基金收入完成179260万元,为年初预算的54%,同比减少129535万元,下降41.9%。其中:国有土地使用权出让收入125390万元,下降52.4%;城市基础设施配套费收入28227万元,增长126.8%。全市政府性基金支出完成192203万元,为年初预算的59.1%,同比减少153613万元,下降44.4%。其中:社会保障和就业支出7806万元,增长51.2%;城乡社区支出169180万元,下降47.7%;其他支出12184万元,下降97.9%。

市本级政府性基金收入完成56987万元,为年初预算的33%,同比减少61852万元,下降52%。其中,国有土地使用权出让收入39277万元,下降58.5%;城市基础设施配套费收入5781万元,下降23.1%。市本级政府性基金支出完成46578万元,为年初预算的27.8%,同比增加14741万元,增长46.3%。其中:社会保障和就业支出1637万元,增长70.2%;城乡社区支出36426万元,增长87.9%;其他支出6117万元,下降24.2%。

(三)国有资本经营预算执行情况

市本级国有资本经营收入完成87199万元,为年初预算的775.5%,同比增加77039万元,增长758.3%。其中:股利、股息收入6760万元,下降33.5%;产权转让收入63491万元;其他国有资本经营预算收入16940万元。市本级国有资本经营支出完成6929万元(专项用于烟台煤矿“三供一业”移交补助支出),为年初预算的1224.2%,加调入一般公共预算支出70259万元、年终结余10011万元,支出总计为87199万元。

(四)社会保险基金预算执行情况

全市社会保险基金收入完成688942万元,为年初预算的80.9%,同比减少34730万元,下降4.8%。其中:企业职工基本养老保险基金收入444749万元,下降7.6%;城镇职工基本医疗保险基金收入132795万元,下降3.3%。全市社会保险基金支出完成849444万元,为年初预算的86.3%,同比增加111182万元,增长15.1%。其中:企业职工基本养老保险基金支出614716万元,增长19.3%;城镇职工基本医疗保险基金支出129074万元,下降6%。

市本级社会保险基金收入完成668347万元,为年初预算的89.3%,同比减少33554万元,下降4.8%。市本级社会保险基金支出完成829906万元,为年初预算的94%,同比增加112461万元,增长15.7%。其中:企业职工基本养老保险基金和城镇职工基本医疗保险基金收支即为全市数(同上)。

(五)地方政府债务情况

省政府批准2016年我市地方政府债务限额为276.4亿元,其中:市本级地方政府债务限额为74.16亿元。初步统计,2016年末全市地方政府债务余额为262.92亿元,低于省政府批准的限额,尚有13.48亿元空间,其中:市本级地方政府债务余额为63.69亿元。

以上有关预算执行及政府债务限额和余额的具体情况详见《辽阳市2016年预算执行情况和2017年预算草案》。

二、2016年财政主要工作情况

2016年,面对持续的经济下行压力和繁重的改革发展任务,全市各级财政部门按照市十五届人大四次会议有关决议及市人大财政经济委员会的审查意见,以“两学一做”学习教育为契机,统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作,较好地发挥了财政对经济社会发展的支持和保障作用。

(一)着力支持供给侧结构性改革

支持化解过剩产能。落实财税政策,引导16家钢铁企业压减粗钢产能392万吨。投入1020万元,支持2处煤矿安置职工并化解过剩产能10万吨。加快3户企业国有股减持和退出工作,推进厂办大集体改革和驻辽央企“三供一业”分离移交工作。支持房地产去库存。兑付春秋两季房交会契税补贴4449万元,惠及7846户。争取农发行贷款18亿元、省开行贷款15亿元和省以上棚改补助资金3.3亿元,全力推进城市棚户区改造步伐。缓解企业融资困难。出资“助保贷”资金3000万元,拓宽中小微企业融资渠道。设立科技型中小微企业贷款风险补偿基金2400万元,为企业提供短期过桥贷款资金23笔2.8亿元。完善“种粮乐”、“政银保”信贷政策。落实县域金融机构涉农贷款增量奖励等政策,对于将新增存款一定比例用于当地贷款考核达标的县域法人金融机构给予奖励。落实减税降费政策。全面落实营改增、小微企业税收优惠等结构性减税政策,为企业减税5.4亿元。严格落实22项政府性基金和行政事业性收费免征、停征等普遍性降费政策,为企业减负2.8亿元,实施涉企收费清单制,降低企业运营成本。找准项目资金短板。围绕开展项目年活动,准确把握国家政策导向,争取上级补助资金79.3亿元,化解项目投资乏力难题。围绕服务保障“四个辽阳”建设,多渠道筹集资金21.1亿元,全力推动重点工作尽快落实和项目工程尽快落地。

(二)着力促进经济社会健康发展

支持创新驱动发展。设立科技创新券1000万元,提升企业科技创新能力。投入2000万元,促进科技成果转化和科技“孵化器”建设,鼓励大众创业、万众创新。投入1.5亿元,支持转型升级,培育壮大高新技术产业和战略性新兴产业。有序推进城市建设。通过争取新增地债资金和国家、省基建投资等方式,投入6.6亿元,推进城市街巷道路和“弃管楼”维修及二次泵房供水设施更新,维护城市公共设施正常运行。投入5000万元,支持东辽阳整体搬迁等重点项目建设。加强环境综合治理。投入8522万元,支持重大水利和灯塔、浑沙灌区水利工程。投入3671万元,拆除燃煤锅炉,推广应用节能环保炉具和新能源公交车。投入419万元,支持4座尾矿库“头顶库”综合治理。提升对外开放水平。投入969万元,兑现外贸出口、各类会展、商标注册等奖励政策。投入1.1亿元,推进农产品直销网络和电商平台建设,抓好农产品流通体系试点市工作。投入278万元,促进现代服务业的对外开放和区域合作。维护社会和谐稳定。投入2.6亿元,确保20项政府民生实事快速有序推进。投入5218万元,支持平安创建和维稳工作。投入3300万元,在继续对1.9万户特困群体冬季取暖救助的基础上,首次对4.1万农村低保户取暖予以救助。

(三)着力提升基本公共服务水平

优先发展教育事业。投入7067万元,落实城乡义务教育学校生均经费基准定额统一政策,促进义务教育均衡发展。投入2226万元,推进职业教育质量提升工程。投入8023万元,支持薄弱校改善办学条件。投入2406万元,资助贫困家庭学生。完善就业社保体系。为妇女创业和失业人员及劳动密集型小微企业等发放小额担保贷款14436万元。投入6548万元,落实失业保险支持企业稳定岗位工作。投入2300万元,落实困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴扩面政策。投入600万元,确保经济困难的高龄、失能老年人养老服务补贴发放到位,推动养老服务业发展。投入3.8亿元,确保城镇居民基本医疗保险和新型农村合作医疗补助标准由年人均380元提高到420元。落实强农惠农政策。投入3972万元,确保农村土地承包经营权确权登记颁证按时完成。发放耕地地力保护、农机购置、农业森林保险保费和玉米生产者补贴及产粮大县奖励资金等4.5亿元,惠及29万农户。投入1.2亿元,实施现代农业水田节水改造8.1万亩。投入1500万元,建成旱涝保收的高标准农田1万亩。投入4700万元,推进11个特色小镇和36个美丽乡村示范村建设。推动精准扶贫脱贫。筹集资金2836万元,助推全市万人脱贫攻坚工作。投入1150万元,提高扶贫对象就业创业能力。投入1360万元,用于农村饮水安全工程、村屯绿化等建设。投入7508万元,修建“一事一议”村内道路407公里。丰富群众文体生活。投入496万元,支持博物馆、图书馆和艺术馆等免费开放。投入712万元,推进东京城等历史遗迹修复和规划保护。投入264万元,用于“一卡通”社区图书馆建设,推进全民阅读工程。投入588万元,支持全民健身。防范企业养老风险。筹集资金1.9亿元,按时完成我市养老保险风险基金上解任务。通过实施分级管理、加大基金征缴、国有资产变现等措施,确保养老金及时足额发放,保障全市26.5万名企业退休人员的切身利益。

(四)着力稳步推进财政改革发展

依法加强收入征管。督促县(市)区改善财政收入质量,确保收入增幅与税收占比达到预期目标。首次开展重点企业税源调查快报工作。狠抓税费征管,挖掘增收潜力,努力做到依法征收,应收尽收。在全省率先全面实现国地税联合办税新模式。强化预算执行刚性。加强支出预算执行管理,严格控制预算追加事项,减少部门预算调整。从严控制一般性支出,市直机关“三公”经费支出实现“三连降”。认真执行稳增长财政政策统计报告制度。盘活财政存量资金,加强结余结转资金动态监控。深化预算管理改革。完善全口径预算管理体系。细化预决算信息公开内容,加大对市直80家预算部门和县区预决算信息公开的督促力度。组建市预算编审中心,推行零基预算,严审项目支出。试编市本级2017—2019年财政规划,推动项目库建设。全面推进税制改革。加强政策宣传解读,5月1日起建筑业、房地产业、金融业、生活服务业等全面推开营改增改革,实现税制平稳转换。出台市与县(市)区增值税收入划分过渡方案。7月1日起铁矿、石灰石等矿产品全面实施资源税从价计征改革。拓展投融资新模式。积极推广PPP模式,建立PPP项目库和PPP咨询服务库,污水处理、站前地下交通枢纽等7个项目签约落地,总投资57.5亿元。扩大政府购买服务范围,出台政府购买服务指导性目录。

(五)着力加强财政部门法制建设

优化国库资金管理。深化公务卡制度改革,严格执行公务卡强制结算目录制度。组建市国库收付中心,加强财政资金安全管理。权责发生制政府综合财务报告编制制度框架初步建立。推进预算绩效管理。出台《市级财政支出预算绩效目标管理暂行办法》。建立预算绩效评价项目库。批复市级绩效项目,对14个项目共22.8亿元财政资金开展重点绩效评价。强化政府债务管理。出台《关于防范和化解政府债务风险的实施意见》等一系列文件,制定三年工作目标,加大防止和化解政府债务风险工作力度。严格管控政府债务规模。强化风险评估和预警的管控作用。通过组建企业集团、整合融资平台和筹措财政资金化解和承接政府债务56亿元。最大限度向上级争取置换债券资金偿还存量债务103亿元,合理调整债务期限和结构,降低债务成本,匡算仅利息每年减少财力支出1.8亿元。推进相关领域改革。支持行政事业单位养老保险制度改革、公务用车制度改革、职工住房采暖费“暗补”变“明补”改革及省司法体制改革等。完成全市行政事业单位国有资产清查工作。完善财政监督体系。开展优抚资金、会计信息质量等专项监督检查。积极建立多层次的内部控制体系,印发6个专项内部控制规范和17个内部控制操作规程,有效防范各类业务风险。出台《关于加强县级财政管理的实施意见》,推进县级依法理财和财政科学化精细化管理。在市人大设立国库集中支付系统查询端口,预算实时在线监督系统正式启动。

在肯定成绩的同时,我们也清醒地认识到,面对经济新常态和新预算法等政策要求,预算执行和财政管理中还存在一些问题和不足。主要是财政收入增速趋缓与支出刚性增长的矛盾加剧,部分专项资金整合不够到位,预算绩效评价机制有待健全,部分地区政府债务风险存在隐患等。对此,我们将认真按照人大代表、政协委员提出的意见,通过深化改革、完善制度、严格管理等一系列扎实有效的措施,切实尽快加以解决。

三、2017年预算草案

2017年是全面落实市第十二次党代会精神,实施“十三五”规划、推进供给侧结构性改革的重要一年,是加快我市新一轮振兴发展、全面建成小康社会的攻坚之年。当前,我市经济虽呈现回升向好态势,但当前国内外经济环境复杂严峻,市场有效需求不足,经济下行压力仍然很大,财政收支矛盾十分突出。受产能过剩、结构调整和减税降费等因素影响,财政收入可持续增长的基础仍不稳固,而实施积极财政政策,支持脱贫攻坚、民生实事和重点项目建设等工程,落实供给侧结构性改革、民生保障等政策,加上偿还到期政府性债务、弥补养老金收支缺口等刚性支出都需要财政加大投入力度,预算收支平衡难度将进一步加大。

基于上述分析,根据市委、市政府对全市工作的总体部署和要求,2017年预算安排和财政工作的总体指导思想是:深入学习贯彻党的十八大和十八届三中、四中、五中、六中全会、习近平总书记系列重要讲话,以及中央和省经济工作会议精神,紧紧围绕建设“四个辽阳”的奋斗目标,牢固树立“五大发展理念”,主动适应财政经济发展新常态,坚持稳中求进、改革创新,继续实施积极的财政政策,加快培育新的发展动能;优化财政支出结构,增强资金统筹保障能力,确保重点领域特别是保工资、保运转、保民生和养老金支出需要;加快推进财税体制改革,加强政府性债务管理;坚持依法理财,严肃财经纪律,为促进全市经济持续健康发展和社会和谐稳定提供坚实的财力保障。

(一)一般公共预算草案

按县(市)区人大通过的预算增幅,汇总全市一般公共预算收入安排743086万元,同比增加35337万元,增长5%。其中:税收收入562497万元,增长2.4%;非税收入180589万元,增长13.8%。加上级补助收入548623万元、调入预算稳定调节基金25372万元、上年结余收入6047万元、调入资金205627万元,收入总计为1528755万元,扣除上解上级支出235925万元,可供安排支出的规模为1292830万元。

全市一般公共预算支出安排1292830万元,同比增加33909万元,增长2.7%,其中:上级财政专项转移支付安排支出300881万元(含专项性质的一般性转移支付);地方可用财力安排支出991949万元。主要支出项目安排情况是:一般公共服务支出138625万元,增长1.9%;教育支出179214万元,增长1.5%;科学技术支出3718万元,下降34.1%;文化体育与传媒支出12976万元,增长4.3%;社会保障和就业支出364524万元,增长9.2%;医疗卫生与计划生育支出118552万元,增长13.1%;农林水支出60990万元,下降31.9%;住房保障支出43763万元,增长19.5%。

市本级一般公共预算收入安排159705万元,同比增加7605万元,增长5%。其中:税收收入67249万元,增长4.3%;非税收入92456万元,增长5.5%。加上级补助收入548623万元、下级上解收入374571万元、调入预算稳定调节基金23484万元、调入资金29066万元,收入总计为1135449万元,扣除上解上级支出235925万元和补助下级支出288793万元,可供安排支出的规模为610731万元。

市本级一般公共预算支出安排610731万元,同比增加5763万元,增长1%,其中:上级财政专项转移支付安排支出234129万元(含专项性质的一般性转移支付);地方可用财力安排支出376602万元。主要支出项目安排情况是:一般公共服务支出37625万元,下降17.5%;教育支出62117万元,下降8.8%;科学技术支出1661万元,下降54.5%;文化体育与传媒支出6445万元,增长15%;社会保障和就业支出241783万元,增长6.9%;医疗卫生与计划生育支出70478万元,增长11.7%;农林水支出11787万元,下降74.5%;住房保障支出24057万元,增长10.3%。

(二)政府性基金预算草案

全市汇总政府性基金收入安排275696万元,增加96436万元,增长53.8%。其中:城市公用事业附加收入7655万元,增长29%;国有土地使用权出让收入229960万元,增长83.4%;城市基础设施配套费收入18488万元,下降34.5%。全市政府性基金支出267040万元,同比减少58346万元,下降17.9%。其中:城乡社区支出253800万元,下降18.6%;资源勘探信息等支出638万元,下降17.1%;其他支出5672万元,下降29.6%。

市本级政府性基金收入安排120276万元,其中:城市公用事业附加收入1955万元,增长35.2%;国有土地使用权出让收入100355万元,增长155.5%;城市基础设施配套费收入5688万元,下降1.6%。市本级政府性基金支出安排121791万元,同比减少46038万元,下降27.4%。其中:城乡社区支出112951万元,下降29.9%;资源勘探信息等支出56万元,与上年持平;其他支出4472万元,增长1.9%。

(三)国有资本经营预算草案

市本级国有资本经营收入安排29066万元,同比减少58133万元,下降66.7%。其中:股利、股息收入6873万元,增长1.7%;产权转让收入22146万元,下降65.1%。加上年结余收入10011万元,收入总计为39077万元。市本级国有资本经营支出安排10011万元,同比增加9445万元,增长1668.7%。调出资金到一般公共预算29066万元,同比增加18388万元,增长172.2%。

(四)社会保险基金预算草案

全市汇总社会保险基金收入安排1435844万元,同比增加746902万元,增长108.4%。其中:企业职工基本养老保险基金收入756372万元,增长70.1%;城镇职工基本医疗保险基金收入142901万元,增长7.6%。全市社会保险基金支出安排1423696万元,同比增加439284万元,增长44.6%。其中:企业职工基本养老保险基金支出756372万元,增长23%;城镇职工基本医疗保险基金支出138214万元,增长4.7%。

市本级社会保险基金收入安排1176267万元,同比增加507920万元,增长76%。市本级社会保险基金支出安排1165332万元,同比增加282146万元,增长31.9%。其中:企业职工基本养老保险基金和城镇职工基本医疗保险基金收支即为全市数(同上)。

以上有关预算安排的具体情况详见《辽阳市2016年预算执行情况和2017年预算草案》。

(五)2017年市本级财政预算重点支出政策

认真落实宏观政策要稳、产业政策要准、微观政策要活、改革政策要实、社会政策要托底的总体思路,加强财政资金统筹,明晰支出边界,推动重点发展任务落地。教育方面。重点支持农村义务教育薄弱学校改造和义务教育均衡发展。产业发展方面。重点支持科技创新,建设农产品现代流通体系和发展民营经济。社会保障和就业方面。重点支持重点群体就业创业,落实企业退休人员基本养老金政策,落实城乡居民最低生活保障提标政策。医疗卫生方面。重点支持公共卫生服务体系建设和食品药品安全监管。农业方面。支持现代农业发展、精准扶贫和美丽乡村示范村及特色小镇建设。文化体育方面。重点支持文化惠民工程建设和全民健身。生态环保方面。重点支持节能减排和农村环境整治。社会管理方面。重点支持提升城市安全和基础设施建设。偿还债务方面。足额安排债务还本付息资金。发行地方政府债券7.6亿元并置换存量债务,逐步降低债务风险。转移支付方面。完善县级基本财力保障机制,加大财税支持县域经济力度。安排对县(市)区转移性补助288793万元,同比增加43015万元,增长17.5%。其中:返还性补助10811万元,一般性转移支付补助255929万元,专项转移支付补助22053万元。

四、2017年财政重点工作安排

(一)规范财政预算执行

收入方面,强化收入目标意识,合理控制非税占比,做好收入预测和预算执行分析。继续加大税收收入征管力度,充分发挥综合治税作用,堵塞征管漏洞,坚持依法征收、应收尽收。支出方面,强化支出预算约束,规范和减少预算追加,认真履行调整预算法定程序。继续严控“三公”经费等一般性支出,健全厉行节约长效机制。坚持有保有压、突出重点,把有限的资金用在刀刃上,守牢保工资、保运转、保民生和保养老金的底线。

(二)促进经济提质增效

聚焦稳增长政策。加大财政投资力度,积极支持产业结构调整和科技创新,加快发展战略性新兴产业和现代服务业,打造辽阳经济升级版。聚焦供给侧结构性改革。综合运用财政补助、转移支付等激励政策,有力有序有效推进“三去一降一补”任务。全面落实各项减税降费政策。聚焦“四个辽阳”建设。在统筹地方财力、争取上级资金的基础上,大力推广PPP、政府购买服务等投融资模式,引导更多社会资本参与重点领域建设。

(三)切实保障和改善民生

推进扶贫攻坚。创新完善财政稳定投入机制,整合各项扶贫资源资金,确保财政资金精准投入、精准使用,确保实现精准扶贫、精准脱贫。强化社会保障。继续加大与群众生活直接相关的教育、文化、医疗卫生、社会保障与就业等民生领域投入,提高民生支出占总支出的比重,逐步推进基本公共服务均等化。支持生态建设。围绕“青山碧水蓝天沃土”工程,完善资金管理平台,全力支持环境保护和生态文明建设,引导绿色低碳发展。

(四)加快推进财税体制改革

继续完善全口径政府预算体系。深入推进预决算公开、财政资金统筹使用和盘活财政存量资金、国库库款管理等工作。严格实施国库集中支付和公务卡制度。稳妥推进支出经济分类科目改革。建立和完善支出定额标准体系。建立健全项目储备与中期财政规划和三年滚动预算相衔接的机制,增强预算的前瞻性和可持续性。积极推进环境保护税、消费税等税制改革。深化国地税征管体制改革。加快研究市以下财政事权与支出责任划分。

(五)加强地方政府债务管理

        全面落实政府债务限额管理政策,规范地方政府举债融资机制。完善全口径的政府债务管理,将政府债务分门别类纳入预算管理。切实履行偿债责任,合理管控新增债务,加速进行存量政府债务置换,优化债务结构,有效防止风险。通过组建企业集团、整合融资平台和筹措财政资金等方式继续化解承接政府债务,完成既定目标。健全政府债务风险预警机制,科学评估债务风险状况。建立政府债务风险应急处置机制,妥善做好风险事件的应急政策储备,坚决避免区域性和系统性风险。推进政府债务公开。

(六)严肃财经纪律

       弘扬工匠精神,认真贯彻落实预算法等法律法规,不断提高依法行政、依法理财水平。综合采取事前评估、绩效评价、集中支付、政府采购、财政监督、信息公开等多种监督管理手段,建立健全多维度的财政资金监管体系,严格实施问责处罚。完善财政管理内部控制规范。推进预算绩效管理,强化绩效评价结果应用。丰富预算执行在线查询要素,主动接受人大监督部门在线监督。认真落实审计整改意见,不断改进和加强财政工作。

        各位代表,2017年财政改革发展任务艰巨、使命光荣。我们将在市委、市政府的坚强领导下,在市人大、市政协和社会各界的监督支持下,不忘初心,奋力前行,坚定信心,真抓实干,努力完成各项目标任务,为建设智慧文明美丽幸福新辽阳做出新的贡献,以优异成绩迎接党的十九大胜利召开!


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